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大理州中医医院2014年部门预算编制说明

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2015年11月03日
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医院基本职能及主要工作

目前医院开设有内科(内一、内二、内三、内四科)、外科、骨科(骨一、骨二科)、肛肠、妇科、皮肤、推拿针灸(针一、针二科、针三科)、疼痛科、检验等十几个医疗科室。医院在搞好上述服务项目的基础上,努力拓宽自己的服务领域,重点开设肛肠、皮肤、骨科等特色专科。

医院主要工作:以中医药服务为主体,中西医相结合、民族民间医药为补充,提供多样化、有特色优势服务。

部门预算编制情况

1、编制预算原则

依法理财,坚持量入为出,严格控制成本,特别是药品费、材料费、水电费、车辆运行费、公务接待费等,严格按预算执行,加强成本核算,降低医院运行费用。

2、医院基本情况

现在医院现编制人数220人,实际人员220人,退休人员78人,编外人员253人,在职人数共计473人。病床编制400张,实际开放586张,病床使用率90%。退休人员为财政全供养,在职人员定额补助,在编实有车辆2辆,救护车5张。

3、预算收支情况

2014年上年结转结余755.27万元,总收入11628.57万元,其中:公共财政拨款633.8万元,事业收入10824.11万元,其他收入170.66万元。2014年部门总支出9819.09万元,年末结转和结余654.97万元, 结余分配1909.78万元.

 

 

 

  

 

 

 

附表1

 

 

 

 

 

 

大理州中医医院2014年收支决算总表

 

单位名称:大理州中医医院

                                                                                   单位:万元

   

    

项目

决算数

功能分类

决算数

经济分类

决算数

一、财政拨款(地方公共财政预算)收入

633.8

一、一般公共服务

 

基本支出合计

 9465.86

   其中:经费拨款(补助)

380.88

二、外交

 

  工资福利支出

 2428.38

        专项收入拨款

252.92

三、国防

 

  商品和服务支出

 5752.48

二、政府性基金预算收入

 

四、公共安全

 

  对个人和家庭的补助

 453.52

三、单位其他资金收入

10994.77

五、教育

 

  对企事业单位的补贴

 

  1、事业收入

10824.11

六、科学技术

 

  赠与

 

  2、经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

  债务利息支出

 239.45

  3、其他收入

170.66

八、社会保障和就业

 

  基本建设支出

 

 

 

九、医疗卫生

9815.42

  其他资本性支出

 592.03

 

 

十、节能环保

 

  贷款转贷及产权参股

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

  其他支出

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

项目支出合计

 353.23

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

  工资福利支出

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

  商品和服务支出

 30.20

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

  对个人和家庭的补助

 14.61

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

  赠与

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

  债务利息支出

 

 

 

二十、住房保障支出

3.67

  基本建设支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

  其他资本性支出

 308.42

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

  贷款转贷及产权参股

 

 

 

二十三、其他支出

 

  其他支出

 

本年收入合计

11628.57

本年支出合计

9819.09

 

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 1909.78

上年结转和结余

755.27

年末结转和结余

 654.97

   

12383.84

   

 12383.84



 

大理州州中医医院2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明

 

我单位“三公”经费州财政局没有给予公共预算拨款。

 

 

 

 

 


附表2

 

大理州州中医医院2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位名称:大理州州中医医院

单位:万元

项目

本年决算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车

 

      其中:(1)公务用车运行维护费

 

            2)公务用车购置费

 

 

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