按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
大理技师学院是大理州人民政府主办、州人力资源和社会保障局主管,集高、中级技工学制教育和职业技能培训鉴定为一体,以培养高级技工、预备技师、技师为主要目标的公办技工院校。
部门预算编制情况
大理技师学院编制2014年部门预算坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、合法合规的原则。部门预算编制考虑学院维持正常运转和发展的基本需要,参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收支增减因素,积极稳妥地逐项测算编制。
部门基本情况
纳入2014年部门预算编报的单位共1个,属于事业单位。编制2014年部门预算时,部门在职在编实有人数191人,其中:财政全供养191人;在编实有车辆3辆。离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。学院现有教职工编制194人,实有在校生6046人,根据人力资源和社会保障部《关于印发技工院校设置标准(试行)的通知》人社发[2012]8号文件规定师生比为1:18,按此标准计算,为保证教育教学正常运转需教职工336人,因此学院还外聘临时人员91人。
四、2014年部门预算收支情况
大理技师学院2014年预算总收入6216.85万元,其中:公共财政预算5579.89万元,单位事业收入636.96万元。2014年部门预算总支出6216.85万元,其中:基本支出2216.85万元,占总支出36%,项目支出4000万元,占总支出的64%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050303”,主要反映技校教育支出、“2100502” ,主要反映事业单位医疗支出,“2299901”,主要反映其他支出。
基本支出情况
2014年用于保障单位正常运转的基本支出2216.85万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.71%;办公经费、印刷费、水电费、绿化维护费、实作耗材费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的31.76%(学院占地1000多亩,水电运行、绿化维护成本较高;技工院校突出学生动手实作技能培养耗材成本较高);对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.53%。
项目支出情况
2014年为完成特定的事业发展目标,用于学院建设项目及学生免学费、助学金发放经费支出4000万元。
大理技师学院
二0一四年五月二十六日
大理技师学院2014年财政拨款“三公”经费预算情况说明
大理技师学院财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下:
因公出国(境)经费
2014年大理技师学院无出国(境)经费预算。
公务接待费
2014年大理技师学院拟安排公务接待费预算2.7万元,主要用于公务接待产生的费用。
公务用车购置及运行维护费
2014年大理技师学院拟安排公车购置及运行维护费6万元,其中运行维护费6万元,主要用于保障学院办学工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,无公务用车购置经费预算。
大理技师学院
二0一四年五月二十六日
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