大理州委州直机关工委2013年部门决算和“三公”经费公开情况
一、基本职能及主要工作
州直机关工委主要职能是领导州直机关基层党组织做好思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,负责宣传党的路线、方针、政策,对党员干部进行形势任务教育,负责党员发展工作。负责指导、审批州直机关基层党组织的建立、换届选举、考察、任免、培训等工作。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个,行政单位1个。编制2013年部门决算时,部门在职在编实有人数11人,其中:财政全供养11人;在编实有车辆1辆。离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。
三、2013年部门决算收支情况
州直机关工委2013年度公共预算财政拨款收入1,774,378.00元,支出1,737,304.65元,年末结余191,952.54元。(附表:1、大理州委州直机关工委2013年收支决算总表; 2、大理州委州直机关工委2013年公共财政支出决算表;3、大理州委州直机关工委2013年政府性基金支出决算表。)
大理州委州直机关工委
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大理州委州直机关工委2013年收支决算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
177.44 |
一、一般公共服务 |
159.83 |
其中:经费拨款(补助) |
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二、外交 |
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专项收入拨款 |
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三、国防 |
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二、政府性基金预算收入 |
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四、公共安全 |
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三、单位其他资金收入 |
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五、教育 |
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1、事业收入 |
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六、科学技术 |
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2、经营收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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3、其他收入 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
5.54 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
1.43 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
177.44 |
本年支出合计 |
166.8 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
8.56 |
年末结转和结余 |
19.2 |
合 计 |
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合 计 |
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附表2 |
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大理州委州直机关工委2013年公共财政支出决算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
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** |
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1 |
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3 |
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8 |
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11 |
12 |
13 |
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286002 |
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州直机关工委 |
8.56 8.56 |
8.56 |
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177.44 |
166.8 |
166.8 |
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19.2 |
19.2 |
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2013101 |
行政运行 |
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8.56 |
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170.47 |
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159.83 |
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19.2 |
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2100501 |
医疗卫生 |
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5.54 |
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5.54 |
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2210203 |
住房保障支出 |
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1.43 |
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1.43 |
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附表3 |
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大理州委州直机关工委2013年政府性基金支出决算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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6 |
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州直机关工委2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明
州直机关工委财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2013年州直机关工委未发生出国(境)经费支出。
二、公务接待费
2013年州直机关工委公务接待费支出4.56万元,主要用于省、州、市县之间的工作请示、交流学习、调研指导等产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2013年州直机关工委公车购置及运行维护费支出2.78万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.78万元,主要用于保障单位正常工作运行及到上级部门汇报请示工作、到县市进行调研指导以及州市之间相互学习、考察等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(附表4:大理州委州直机关工委2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表。)
大理州委州直机关工委
附表4 |
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大理州委州直机关工委2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
7.34 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
4.56 |
3、公务用车 |
2.78 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.78 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
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