大理州政府办公室2013年部门决算和“三公”经费公开情况
一、基本职能及主要工作
1、承办云南省人民政府文件、指示、决定在大理州贯彻落实的行文工作和州政府向云南省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及中共云南省委、云南省人民政府及其部门和同级党委、人大、政协交由州政府办理的事项。
2、负责州政府会议的筹备和服务工作,根据州政府领导安排,组织会议决定事项的实施。
3、负责起草、协调、送审、印发以州政府和州政府办公室名义发布的公文,为州政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。
4、负责州政府及州政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。
5、研究县市人民政府和州直各部门、单位请示州政府的事项,提出办理意见,报州政府领导审批。
6、根据州政府领导指示,对州政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报州政府领导决定。
7、督促检查各县市人民政府和州政府各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况,及时向州政府领导报告。对州政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项,定期督促检查,根据督查结果提出决策建议,确保政府各项工作落实,保证政令畅通。指导政府系统政务督查工作。
8、协助州政府领导做好需由州政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9、根据州政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。就重大决策开展专家咨询,向州政府提供专家咨询意见。
10、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
11、负责处理通过信访渠道给大理州委、州政府及领导的来信来电,接待来访。办理中共云南省委、云南省人民政府和大理州委、州政府领导交办的信访事项。
12、负责州政府应急值班工作,及时向州政府领导报告重要情况,传达和督促落实州政府领导指示。
13、负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各县市和州级各部门的落实情况,及时编发各类政务信息,为州政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责全州电子政务建设工作。
14、 负责州政府领导和州政府办公室公务用车及车辆管理工作;负责全州公务用车编制管理、车辆购置等管理工作。
15、承办州政府和州政府领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2013年大理州政府办公室(已含2014年新建账、财务独立核算的大理州政府金融办)部门决算编报的单位共3个,分别是大理州政府办公室、大理州政府食品安全委员会办公室、大理州电子政务网络管理中心,其中行政单位2个,事业单位1个。编制2013年部门决算时,部门在职在编实有人数110人,全部为财政全供养人数;在编实有车辆29辆。退休人员39人。其中秘书一至八科、综合科、信息科、人事科、行政接待科、车队、大理州政府督查室、应急管理办公室(总值班室)属于大理州政府办公室内设科室。
三、2013年大理州政府办公室本级决算收支情况
一、大理州政府办公室本级2013年度公共预算财政拨款收入27480354.95元,支出26870794.32元,年末结余1822337.52元。
二、大理州政府办公室本级2013年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,年末结余0元。
三、大理州政府办公室本级2013年度财政专户管理资金收入0元,支出0元,年末结余0元。
大理州政府食品安全委员会办公室、大理州电子政务网络管理中心相关资料数据附后,大理州金融办公室2013年度未独立核算决算数据。
附表1 |
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大理州政府办公室2013年收支决算总表 | |||
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
2748.03 |
一、一般公共服务 |
2642.82 |
其中:经费拨款(补助) |
|
二、外交 |
|
专项收入拨款 |
|
三、国防 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
四、公共安全 |
|
三、单位其他资金收入 |
|
五、教育 |
|
1、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
2、经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
3、其他收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
30.54 |
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
十二、农林水事务 |
8 |
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|
十三、交通运输 |
|
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
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|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.72 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
2748.03 |
本年支出合计 |
2687.08 |
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
121.28 |
年末结转和结余 |
182.23 |
合 计 |
2869.31 |
合 计 |
2869.31 |
附表2 |
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大理州政府办公室2013年公共财政支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | ||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||||
434002 |
|
合计 |
|
121.28 |
0.91 |
120.37 |
2,748.03 |
2,687.08 |
1,023.92 |
1,663.16 |
|
|
182.23 |
|
182.23 | |||||||
|
201 |
一般公共服务 |
|
113.28 |
0.91 |
112.37 |
2,703.77 |
2,642.82 |
990.66 |
1,652.16 |
|
|
174.23 |
|
174.23 | |||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
113.28 |
0.91 |
112.37 |
2,703.77 |
2,642.82 |
990.66 |
1,652.16 |
|
|
174.23 |
|
174.23 | |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
0.91 |
0.91 |
|
989.75 |
990.66 |
990.66 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
32.13 |
|
32.13 |
657.00 |
657.72 |
|
657.72 |
|
|
31.41 |
|
31.41 | |||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
80.24 |
|
80.24 |
1,057.02 |
994.44 |
|
994.44 |
|
|
142.82 |
|
142.82 | |||||||
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
|
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
213 |
农林水事务 |
|
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
8.00 |
|
8.00 | |||||||
|
21303 |
水利 |
|
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
8.00 |
|
8.00 | |||||||
|
2130316 |
农田水利 |
|
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
8.00 |
|
8.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
5.72 |
5.72 |
2.72 |
3.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
|
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
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| |||||||
附表3 |
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大理州政府办公室2013年政府性基金支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
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|
单位:万元 | |||||||||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||
|
|
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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大理州政府办公室2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明
大理州政府办公室财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2013年大理州政府办公室因公出国(境)无经费支出。
二、公务接待费
2013年大理州政府办公室公务接待费支出16.67万元,主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;省外政府系统办公厅(室)到我州考察工作;各地州有关部门及政府部门人员到我州学习交流工作经验;各县市有关部门及政府部门人员来州政府请示汇报工作及报送材料;外事和会务接待等所发生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2013年大理州政府办公室公车购置及运行维护费支出345.19万元,其中:购置经费138.61万元、运行维护费206.58万元,主要用于保障州政府领导公务出行及州政府办公室、所属3个单位(已含2014年新建账、财务独立核算的大理州政府金融办)的其他公务出行用车所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
大理州政府食品安全委员会办公室、大理州电子政务网络管理中心相关资料数据附后,大理州金融办公室2013年度未独立核算决算数据。
附表4 |
|
大理州政府办公室2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
361.86 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
16.67 |
3、公务用车 |
345.19 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
206.58 |
(2)公务用车购置费 |
138.61 |
大理州食安办2013年部门决算和“三公”经费公开情况
一、基本职能及主要工作
(一)组织贯彻落实州人民政府和州政府食品安全委员会关于食品安全工作的方针政策;组织开展食品安全监管重大政策措施的调查研究,并提出建议;组织拟订全州食品安全工作规划,并协调推进实施;承担州政府食品安全委员会综合协调任务,推动健全食品安全综合监管机制,指导全州各级食品安全综合协调机构开展有关工作;
(二)督促检查食品安全法律法规和州政府食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况;督促各县市人民政府和州直有关部门履行食品安全监管职责,并负责考核评价;指导完善全州食品安全隐患排查治理机制,组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动;推动全州食品安全应急体系和能力建设,组织拟订全州食品安全事故应急预案,监督、指导、协调重大食品安全事故处置及责任调查处理工作;规范、指导食品安全信息工作,组织协调食品安全宣传、培训工作;组织开展食品安全风险监测和评估工作。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2013年部门决算时,部门在职在编实有人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆0辆。
三、2013年部门决算收支情况
一、2013年度公共预算财政拨款收入10441759元,支出1857971.18元,年末结余8593787.82元。
二、2013年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,年末结余0元。
三、2013年度财政专户管理资金收入0元,支出0元,年末结余0元。
附表1 |
|
|
|
大理州食安办2013年收支决算总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
1044.18 |
一、一般公共服务 |
26.35 |
其中:经费拨款(补助) |
21.18 |
二、外交 |
|
专项收入拨款 |
1023.0 |
三、国防 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
四、公共安全 |
|
三、单位其他资金收入 |
|
五、教育 |
|
1、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
2、经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
3、其他收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
155.62 |
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.83 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1044.18 |
本年支出合计 |
184.8 |
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
859.38 |
合 计 |
1044.18 |
合 计 |
1044.18 |
附表2 |
|
|
|
|
|
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| ||
大理州食安办2013年公共财政支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 | |||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | ||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | |||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
434016 |
|
大理州食安办 |
1044.18 |
|
|
|
1044.18 |
184.8 |
21.18 |
163.62 |
|
|
859.38 |
|
859.38 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
18.35 |
|
|
|
18.35 |
18.35 |
18.35 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.83 |
|
|
|
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
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附表3 |
|
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| ||||||||
大理州食安办2013年政府性基金支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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大理州食安办2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明
大理州食安办财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2013年州食安办,没有出国安排,出国(境)经费支出0万元。
二、公务接待费
2013年公务接待费支出7.25万元,主要用于完成州委、州政府的食品安全工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;各州(市)有关部门及食品安全监督管理系统人员到我州学习交流工作经验;各县(市)食品安全系统人员来关汇报工作及报送材料等产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2013年州食安办没有配置公务用车,公务车与州政府办公室合用。公车购置及运行维护费支出0万元。
附表4 |
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大理州食安办2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
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单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
7.25 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
7.25 |
3、公务用车 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
大理州电子政务网络管理中心2013年部门决算和“三公”经费公开情况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、负责全州电子政务外网的总体规划、建设、管理、维护,并指导各县市及州级部门的电子政务外网规划、建设、管理和维护工作。
2、负责全州电子政务外网安全保障体系的建设与管理,负责我州国家电子政务外网数字证书和电子印章系统的日常管理和运维,负责州政府办公室计算机信息网络的安全保密检查工作。
3、负责全州基于电子政务外网应用的统一规划、建设、管理、协调、审批和备案,并负责全州电子政务协同办公、无线移动办公等现有外网应用的建设、管理、维护工作。
4、负责州政府门户网站、州电子政务门户网站、州政府信息公开门户网站和州政府办公室信息公开网站等网站的建设、管理、维护。
5、负责全州电子政务视频会议系统的建设、升级、改造工作以及省、州召开的电子政务视频会议管理、协调、统筹调度等保障工作。
6、贯彻执行国家和省电子政务方面的方针政策,研究拟定我州电子政务方面的政策和规范性文件,并负责监督执行和推进落实。
7、负责对各县市和州级各部门的电子政务、门户网站、信息公开网站群等进行综合管理、协调推进、考核评价和业务指导。
8、负责州电子政务建设运维单位的协调、监督、管理、考核。
9、负责领导交办的PPT制作及图片库的维护管理等多媒体工作。
10、负责州政府领导办公室和机关的政务信息化规划、建设、应用培训及运行维护管理工作。
11、完成州人民政府办公室交办的其他工作。
(二)主要工作
1、整合州政府门户网站和州政府信息公开主站点相关栏目,切实提升网站的关注度,打造全州信息公开权威平台。
2、完善电子政务相关制度和规范,切实抓好大理州电子政务应用推广工作,抓好单位局域网建设和部门内部协同办公应用以及移动办公系统的推广应用,做好全州协同办公系统的运行维护和应用指导等工作,确保电子政务工程各项软硬件系统正常运行,有效提升全州的行政效率和各级各部门办公水平。
3、认真做好电子政务视频会议系统的管理维护和会议保障工作,为各类电子政务视频会议召开提供保障。
4、认真做好全州电子政务网络的维护管理工作,确保电子政务网络畅通,为电子政务各项应用提供好网络支撑。
5、着力抓好公共服务在线投票系统等互动平台的管理和应用,充分发挥网络平台在增进政府与公众交流方面的作用,进一步提升政府工作透明度,保障公众的知情权、参与权、监督权。
6、积极做好各县市、各部门的电子政务业务指导工作。
7、认真抓好其他日常工作,完成好上级部门和领导交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个,大理州电子政务网络管理中心是州政府办公室所属的正科级事业单位,编制2013年部门决算时,部门在职在编实有人数6人,全部为财政全供养人员;无在编实有车辆;无离退休人员。
三、2013年部门决算收支情况
(一)大理州电子政务网络管理中心2013年度公共预算财政拨款收入1603469.00元,支出1787434.33元,年末结余826125.30元。
(二)大理州电子政务网络管理中心2013年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,年末结余0元。
(三)大理州电子政务网络管理中心2013年度财政专户管理资金收入0元,支出0元,年末结余0元。
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大理州电子政务网络管理中心2013年收支决算总表 | |||
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
160.34 |
一、一般公共服务 |
176.93 |
其中:经费拨款(补助) |
|
二、外交 |
|
专项收入拨款 |
|
三、国防 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
四、公共安全 |
|
三、单位其他资金收入 |
|
五、教育 |
|
1、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
2、经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
3、其他收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
1.81 |
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
十三、交通运输 |
|
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|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
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二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
160.34 |
本年支出合计 |
178.74 |
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
101.01 |
年末结转和结余 |
82.61 |
合 计 |
261.35 |
合 计 |
261.35 |
附表2 |
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大理州电子政务网络管理中心2013年公共财政支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||||||
434003 |
|
合计 |
|
101.01 |
0.42 |
100.58 |
160.35 |
178.74 |
37.77 |
140.97 |
|
|
82.61 |
|
82.61 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
|
101.01 |
0.42 |
100.58 |
158.54 |
176.93 |
35.96 |
140.97 |
|
|
82.61 |
|
82.61 | |||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
101.01 |
0.42 |
100.58 |
158.54 |
176.93 |
35.96 |
140.97 |
|
|
82.61 |
|
82.61 | |||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
1.00 |
|
1.00 |
30.00 |
24.24 |
|
24.24 |
|
|
6.76 |
|
6.76 | |||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
100.01 |
0.42 |
99.59 |
128.54 |
152.69 |
35.96 |
116.73 |
|
|
75.85 |
|
75.85 | |||||||||
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
|
1.81 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
1.81 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
1.81 |
1.81 |
1.81 |
|
|
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| |||||||||
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附表3 |
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大理州电子政务网络管理中心2013年政府性基金支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | |||||||||
部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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大理州电子政务网络管理中心2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明
大理州电子政务网络管理中心财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2013年我中心没有因公出国(境)工作任务,没有因公出国(境)支出。
二、公务接待费
2013年大理州电子政务网络管理中心公务接待费支出0.83万元,主要用于完成州委、州政府对电子政务网络管理的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;各州(市)有关部门电子政务网络管理系统人员到我州学习交流工作经验;各县(市)网管中心系统人员来关汇报工作及报送材料等所发生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
我中心公务用车均与大理州政府办公室共用,因此没有公务用车经费。
附表4 |
|
大理州电子政务网络管理中心2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
0.83 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
0.83 |
3、公务用车 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
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