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大理市大理第五中学2023年度部门决算
大理市大理第五中学2023年度部门决算
- 2024年09月05日
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监督索引号53290100636000801000
大理市大理第五中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策;实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育,即语文、数学、英语等学科的教育和教学研究,相关社会服务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、继续坚持学校既定的办学愿景、理念和发展目标、指向不动摇;
2、牢牢把握立德树人根本任务,培养社会主义核心价值观;
3、继续做好迎接新高考、适应新课程准备工作;
4、巩固特色教育成果,不断拓宽素质教育新渠道;
5、狠抓复习备考、再创高考新辉煌;
6、不断改善办学条件、争取建设项目落地实施;
7、继续抓好学校干部队伍建设,进一步完善学校内设机构,加强中层干部队伍管理,做好教育教学保障工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、党办、总务处、教务处、教科处、政教处、校团委、学校工会。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
大理市大理第五中学作为二级预算单位纳入大理市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
大理市大理第五中学2023年末实有人员编制88人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制88人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员88人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人(离休0人,退休55人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1018人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市大理第五中学2023年度收入合计15091504.18元。其中:财政拨款收入14497123.18元,占总收入的96.06%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入594381.00元(含教育收费594381.00元),占总收入的3.94%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少4732744.38元,下降23.87%。其中:财政拨款收入减少3617727.38元,下降19.97%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少1085017.00元,下降64.61%;经营收入0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,增长0.00%;其他收入减少30000.00元,下降100.00%。主要原因是本年度社会保障缴费收入减少、奖励性绩效工资未发放,事业收入减少,捐赠收入减少。
二、支出决算情况说明
大理市大理第五中学2023年度支出合计15527527.73元。其中:基本支出14927527.73元,占总支出的96.14%;项目支出600000.00元,占总支出的3.86%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3127683.63元,下降16.77%。其中:基本支出减少3292783.63元,下降18.07%;项目支出增加165100.00元,增长37.96%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度社会保障缴费减少、奖励性绩效工资未发放。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障大理市大理第五中学单位机构正常运转的日常支出14927527.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13814434.98元,占基本支出的92.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1113092.75元,占基本支出的7.46%。人均公用经费支出12648.78元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障大理市大理第五中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出600000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.改善普通高中办学条件项目经费600000.00元,主要用于学生宿舍建设,学生宿舍建设工程顺利开工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市大理第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出14617873.18元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比减少3182427.38元,下降17.88%,主要原因是社会保障缴费、奖励性绩效工资等未足额下达指标,导致人员经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出10808762.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%。主要用于高中教育10808762.05元;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出1916292.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于事业单位离退休5547.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1828744.44元,机关事业单位职业年金缴费支出74602.87元,死亡抚恤7398.00元;
9.卫生健康(类)支出791119.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗483299.21元,公务员医疗补助291099.51元,其他行政事业单位医疗支出16721.10元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出1101699.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于住房公积金1101699.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理市大理第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费支出,2023年无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致,无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市大理第五中学单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市大理第五中学单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出0.00元,与上年相比,增加0.00元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,大理市大理第五中学资产总额10983500.19元,其中,流动资产2774652.07元,固定资产7314239.57元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程600000.00元,无形资产294608.55元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1191805.59元,其中固定资产减少1489503.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1906平方米,账面原值1,632,560.79元,实现资产使用收入427610.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理市大理第五中学2023年缴入财政专户管理资金1119800.00元,其中:缴入本级财政专户1119800.00元,缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290100636000801111
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