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  • 发布机构: 大理市人民政府办公室

大理市人民政府办公室2022年度部门决算公开

大理市人民政府办公室2022年度部门决算公开

  • 2023年09月04日
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大理市人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  大理市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)承办省州政府文件、指示、决定在大理市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大常委会、政协交由市政府办理的事项。

2)负责市政府会议的筹备和服务工作,根据市政府领导安排,组织实施会议决定的事项。

3)负责起草、协调、送审、印发以市政府和市政府办公室名义发布的公文,为市政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4)负责市政府及市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

5)研究两区一委、各乡镇政府和市级各部门、单位请示市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批。

6)对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

7)做好政府系统作风建设和督促检查;对市政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项,定期督促检查,根据督查结果提出决策建议,确保政府各项工作落实,保证政令畅通。

8)配合上级做好综合督查,统筹协调组织政府系统市级部门做好督查检查考核工作,督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告;做好经济社会发展目标责任统筹制定、督促检查和综合评估;办理大理市政府企业110平台的企业诉求事项,对企业诉求事项进行持续跟踪督查,并反馈督查结果;指导政府系统政务督查工作。

9)协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10)根据市政府领导指示,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。就重大决策开展专家咨询,向市政府提供专家咨询意见。

11)组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

12)负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在两区一委、各乡镇政府和市政府各部门的落实情况,及时编发各类政务信息,为市政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责全市政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

13)负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施,会同有关部门推进全市公务用车制度改革,指导监督全市公务用车管理工作;负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行;负责制定大理市市级公务用车和行政执法用车服务平台的规章制度及管理办法,并组织实施;负责全市公务用车编制、车辆购置等管理工作;负责公务用车改革后应急车辆的调度保障工作。

14)加强党组织建设工作,全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策,增强党组织的凝聚力和战斗力。

15)负责制定政务公开和政府信息公开规划和计划,推进、指导、监督、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

16)负责处理通过信访渠道给市政府领导的来信来电,接待来访。办理州委、州政府和市委、市政府领导交办的信访事项。

17)负责对重大决策、重大项目、其他重大事项进行信访风险评估,并提出建议;协调处理跨地区、跨部门的重要群众信访问题;协调处理集(群)体上访和非正常上访事件;检查指导协调两区一委、各乡镇和市级各部门信访工作;负责我市信访信息系统的维护及业务办理工作。

18)收集社情民意,及时提出完善政策和改进工作的建议;全面准确及时地向市委、市政府领导反映群众来信来访提出的重要意见、建议和问题;综合分析、定期研究信访形势,开展调查研究,向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

19)负责统筹、规划、协调、管理全市外事工作;统筹协调重大外事工作和涉外事务;规范外事管理;负责我市与外国建立友好城市关系的工作,开展对外交流与合作;负责市委、市政府对外接待和联络工作。

20)负责市政府规范性文件的起草、审查、备案、清理和汇编工作;负责市级行政机关规范性文件的登记和备案审查工作。

21)完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务介绍

1.坚定信念、提高站位,坚持党的全面领导

1)增强党的政治领导力,把牢正确方向。始终把旗帜鲜明讲政治作为推进办公室工作发展进步的根本,引领全体党员始终坚定理想信念、时刻擦亮政治底色,切实把党的全面领导贯彻于办公室工作的各个方面和全过程。

2)增强党的思想引导力,坚定政治信念。坚持把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为办公室党的思想政治建设的出发点和着力点,采取多种方式,引导全体党员干部不断提高思想政治素质和理论水平,用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

3)增强党的组织凝聚力,提升工作效能。常态化开展党支部书记讲党课、专家讲座、专题研讨、撰写学习体会等活动,不断提高党支部的组织凝聚力。狠抓作风建设,着力解决干部职工能力不强、担当不足、工作不实、落实不力、服务不优、作风漂浮等方面的问题,工作效能明显提升。

2.围绕中心、服务大局,助推经济社会发展

1)着力当好参谋助手。一是积极开展调查研究,注重在与基层干部群众的交流互动中发现、研究、认识问题,为文稿起草收集第一手资料;二是切实做好文稿起草,坚持走一步,看两步,想三步,不断提高文稿起草的质量和水平;三是精准提供信息服务,及时了解掌握政策动向,围绕重点工作收集第一手材料,全面客观反映我市经济社会发展成果。

2)着力强化统筹协调。一是充分发挥综合协调作用,积极做好与州政府办公室的沟通协调,协助市政府协调好市委、市人大、市政协等各方面关系;二是加强重要会议组织,严格控制会议数量和规模,切实有效改进会风,确保会议高质量召开并取得实效;三是强化重要活动协调,严格落实中央八项规定精神,高标准完成领导调研、考察、学习等活动的协调以及各项接待工作。

3)着力推动工作落实。一是扎实推进督查督办,紧抓市政府常务会、市政府党组会确定的重点工作,扎实开展督办检查,确保各项重点工作和项目落实落地;二是加强建议提案办理,对人大代表建议和政协政协提案进行整理分析和任务分解,并定期对建议和提案进行督办,切实推动建议和提案办理工作;三是认真开展互联网+督查平台留言核查、办理、反馈工作,实现督查事项在线办理。

3.务实创新、强化效能,提升政务服务水平

1)规范公文办理。一是完善公文办理制度,不断完善办公室公文办理制度等制度流程,以制度促规范,以制度提成效;二是严格公文审核把关,严把文字材料进口关、审核关、出口关、时限关;三是力戒公文办理形式主义,严控发文数量、严守行文规则、严明文风篇幅、严把文字关口。

2)落实政务公开和门户网站管理。一是深入推进政务公开,不断加大业务培训力度,确保部门和乡镇、街道有熟悉政务公开的工作人员,抓好信息公开工作;二是加强网站和政务新媒体监督管理,积极落实各项网站安全管理制度,严格落实信息安全保密规定,确保全市政府网站和政务新媒体安全稳定运行。

3)强化应急管理。一是抓严值班纪律,对全市政府系统值班工作纪律要求不断进行强调和提醒,确保全市值班工作政令畅通;二是抓实值班培训工作,通过不同形式不定期组织值班业务培训,确保全市政务值班工作突发紧急情况能够高效有序处置。

4)抓实信访维稳。一是不断规范基础业务,推进信访业务规范化建设,促进信访工作整体效能的提升;二是有效化解信访积案,通过积案大排查、大化解等专项行动,回应了群众关切,解决了实际问题;三是保障重要时段和谐稳定,坚定不移的抓好各级两会、党的二十大等重要会议期间信访保障工作,实现重点时段、重要会议期间赴省进京非接待场所人员零上访、零滞留、零倒流目标。

5)优化各项工作。一是严格执行财务制度,严格控制三公经费支出,不断细化并严格执行财务审批、报销工作流程;二是筑牢保密防线,严格落实保密各项规定要求,切实堵住失泄密的漏洞;三是严格规范性文件管理,定期做好规范性文件的清理,及时修订和废止规范性文件,确保文件的合法性和适当性;四是统筹做好挂钩点的乡村振兴、护林防火、创建全国文明城市、三清洁、洱海保护、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动等工作,切实做到各项工作高质量开展、高标准完成。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

大理市人民政府办公室共设置15个内设机构,包括:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、党建办公室、行政科、督查室、总值班室、政府信息公开科、网络管理中心、接访办信督办科、信访综合协调科、法规科、大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入大理市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即为:大理市人民政府办公室

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市人民政府办公室2022年末实有人员编制70人。其中:行政编制70人(含行政工勤编制16人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员65人(含行政工勤人员14人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

大理市人民政府办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况、政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市人民政府办公室2022年度收入合计15,397,887.23元。其中:财政拨款收入15,097,887.23元,占总收入的98.05%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入300,000.00元,占总收入的1.95%。与上年相比,收入合计增加503,144.07元,增长3.38%,其中:财政拨款收入增加203,144.07元,增长1.36%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加300,000.00元,增长100.00%。主要原因是工资标准提高,人员工资增加,社保缴费增加。

二、支出决算情况说明

大理市人民政府办公室2022年度支出合计15,861,670.08元。其中:基本支出15,683,388.42元,占总支出的98.88%;项目支出178,281.66元,占总支出的1.12%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2,613,335.39元,下降14.15%。其中:基本支出减少2,591,617.05元,下降14.18%;项目支出减少21,718.34元,下降10.86%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度经费紧张,还有应支付公用经费未完成支付。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障大理市人民政府办公室机构正常运转的日常支出15,683,388.42元。与上年对比减少2,591,617.05元,下降14.18%,主要原因一是上年度拨付各乡镇洱海流域整治工作经费,本年度没有此项支出;二是本年度经费紧张,还有应支付公用经费未完成支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,025,958.01元,占基本支出的70.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,657,430.41元,占基本支出的29.70%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障大理市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出178,281.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少21,718.34元,下降10.86%,主要原因是本年度还有应支付公用经费未完成支付。项目经费是大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部工作经费,主要用于保障指挥部日常工作正常运转的各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出15,683,388.42元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少2,785,237.05元,下降15.08%,主要原因一是上年度拨付各乡镇洱海流域整治工作经费,本年度没有此项支出;二是本年度经费紧张,还有应支付公用经费未完成支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15,277,285.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于政府办维持正常运转支出;

按支出款项分:政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行科目支出12,657,094.88元;政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务科目支出1,892,608.40元;政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务科目支出269,381.84元;政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出458,200.00元;

按支出科目分:工资福利支出10,781,376.01元,商品和服务支出4,270,893.88元,对个人和家庭的补助13,582.00元,资本性支出211,433.23元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出406,103.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部正常运转支出;

按支出款项分:污染防治-水体科目支出406,103.30元;

按支出科目分:商品和服务支出169,053.30元,对个人和家庭的补助231,000.00元,资本性支出6,050.00元;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为574,600.00元,支出决算为457,857.33元,完成年初预算的79.68%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算140,198.23元,占总支出决算的30.62%;公务用车运行维护费支出决算316,814.10元,占总支出决算的69.19%;公务接待费支出决算845.00元,占总支出决算的0.18%,具体是国内接待费支出决算845.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为574,600.00元,支出决算为457,857.33元,完成年初预算的79.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为140,198.23元,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维护费支出决算为316,814.10元,完成年初预算的86.33%;公务接待费支出决算为845.00元,完成年初预算的0.90%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因疫情原因,本年未安排出国人次;二是继续贯彻落实中央八项规定及省、州有关规定,公务用车运行维护费及公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加127,566.23元,增长38.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加140,198.23元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少12,679.00元,下降3.85%;公务接待费支出决算增加47.00元,增长5.89%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:一是购买特种专业技术用车一辆;二是继续贯彻落实中央八项规定及省、州有关规定,公务用车运行维护费减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是单位原有的特种专业技术用车已报废不能使用,为保障工作正常运行,需购买特种专业技术用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障政府领导及政府办公室日常工作所需车辆费用支出,其中:燃料费140,845.62元、维修费111,947.50元、保险费38,675.09元、过路过桥费等25,345.89元。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待督查、学习、调研业务所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市人民政府办公室2022年机关运行经费支出4,657,430.41元,减少1,168,132.00元,下降20.05%,主要原因一是上年度拨付各乡镇洱海流域整治工作经费,本年度没有此项支出;二是本年度经费紧张,还有应支付公用经费未完成支付。部门机关运行经费主要用于日常工作的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,大理市人民政府办公室资产总额2,241,743.14元,其中,流动资产451,744.91元,固定资产1,664,475.03元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产125,523.20元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加239,110.82元,其中固定资产增加232,813.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值34,600.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,大理市人民政府办公室政府采购支出总额223,485.00元,其中:政府采购货物支出223,485.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市人民政府办公室2022年纳入财政专户管理资金0.00元,缴入本级财政专户0.00元,缴入非本级财政专户0.00元,未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290101743801111


大理市人民政府办公室2022年度决算公开表

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