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大理市工业和信息化局2018年度部门决算

大理市工业和信息化局2018年度部门决算

  • 2019年09月04日
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大理市工业和信息化局2018年度部门决算

公开目录

第一部分大理市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理市工业和信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策;提出新型工业化发展战略和政策实施意见的建议;制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施;协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划和年度计划;拟订装备制造、生物医药、新材料、新能源、信息等产业发展规划和政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作;推进全市信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业与信息化固定资产投资规模及方向,提出市级财政对工业和信息化各项扶持资金安排意见;按照规定权限对工业和信息化固定资产投资项目进行审核和备案。

3.负责监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行中的有关问题并研究提出政策建议;负责工业应急管理和国防动员有关工作;负责辖区内工业和信息化生产要素的组织协调保障工作;负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

4.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。

5.负责工业和信息化行业管理;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;承担工业园区开发建设的综合协调和管理工作;开展工业和信息化的对外合作交流;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输,指导和推进工业物流企业发展。

6.拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全市新型墙体材料生产、推广的管理工作;负责全市节能降耗工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能降耗工作;对行业固定资产投资项目进行节能评估审查。

7.指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

8.统筹推进信息化工作,按照规定做好财政投资为主的信息化建设项目立项前审查;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;指导和组织、协调信息技术的推广应用,促进信息化建设与信息产业发展;承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障及信息化应急协调工作,协调处理网络与信息安全重大事件。

9.宣传贯彻国家、省、州无线电管理政策法规,依法监督和管理无线电台(站);协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜,负责无线电监测、检测、干扰查处和电磁环境保护工作,组织实施无线电管制及无线电应急处置工作,维护电波秩序。

10.负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训;主管全市工程、经济系列技术职称评定工作;承担工程系列初级专业技术职务任职资格评委会的日常工作。负责工业和信息化有关行业协会的指导。

11.贯彻落实国家、省、州国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设的发展战略、方针、政策;研究提出全市国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设中长期发展规划和政策措施,并组织实施。

12.组织拟订全市规范市场运行、流通秩序规则,建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门研究提出全市市场流通体制改革建议,培育发展城乡市场,推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展,搞活流通,促进消费;负责拟订全市餐饮行业规划、政策,开展行业统计,规范餐饮行业秩序;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控、政府储备项目;负责全市二手车、拍卖等行业及成品油市场的监督管理。

13.拟订全市药品流通行业发展规划,促进行业发展合理布局;推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业深化改革,提高行业集中度,推动现代药品流通方式发展,建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系;规范药品流通行业经营秩序,推动药品流通企业开展诚信经营体系建设;打击药品流通领域中违法违规行为。

14.贯彻执行国家进出口货物、技术管理条例,推进全市进出口贸易标准化建设;依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;统筹协调管理全市各类商品进出口和服务贸易、加工贸易工作,组织申报、分配全市进出口商品配额;建立全市进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查,协助做好反倾销、反补贴诉讼工作;负责贸易促进工作,开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流,负责牵头组织全市企业参加南博会(含昆交会)等展会。

15.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律、法规和政策,负责指导全市外商投资工作,分析研究全市外商投资情况,拟订利用外资的中长期发展规划;指导全市对外经济技术合作工作,负责对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和国际援助项目的管理;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;受理内外贸企业及国外投资者的咨询、投诉,协调解决有关问题;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;负责指导全市口岸开放建设等相关工作。

16.承办市委、市人民政府和州工信委、州商务局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)注重运行调度工业指标平衡增长。面对工业经济下行压力持续加大,企业生产经营困难增多,复杂严峻的经济形势,我局积极采取有力措施,多措并举,认真落实稳增长政策引导企业健康发展,加强运行监测,深入企业调研,开展“一企一策”帮扶、领导干部挂钩联系服务重点企业等制度,帮助停产、半停产、负增长企业实现复产达产,全力以赴做好工业稳增长工作。全市工业经济整体运行情况虽然较为低迷,下行压力短期内难以得到有效缓解,但在市委、市政府的有力指导下,在统计局等相关经济部门的支持配合下,在全市工业企业齐心努力下,全市工业企业健康发展,确保工业经济平稳发展。

2018年,全市规上企业累计完成工业总产值4110000万元,同比增长13.24%;市本级累计完成1078500万元,同比增长15.7%;全市规上工业增加值预计完成979000万元,同比增长6.36%。市本级预计完成596900万元,同比增长3.81%,完成3.34%的目标责任指标。

(二)狠抓项目建设提升工业投资。按照“保在建、上必须、重服务”的思路,围绕项目落地建设需要,进一步完善水、电、路等基础设施建设,加强与园区工信局的沟通联系,做实做优园区平台。同时,加强服务,全力做好项目建设要素配置,抓存量挖潜增效,抓增量积累后劲,千方百计推进重点项目建设,努力提高经济发展的质量和效益。对全市纳入“三问一评”的3个重点项目,实施重点跟踪,做好上一年绩效评价工作,及时组织企业完成各项申报工作,帮助企业积极向上争取资金,2018年,帮助企业向上争取资金共计6196.29万元。严格按职责,根据国家产业政策,对新建工业项目出具产业政策意见,对工业技改项目进行审查备案,2018年,为云南下关沱茶(集团)股份有限公司等2户企业的3个项目通过云南省投资项目在线审批监管平台进行了备案。高度重视企业技术改造、科技创新和品牌建设,截至目前,全市工业企业拥有中国驰名商标6件,云南省著名商标24件,云南省名牌产品18件,大理名牌产品5件,认定高新技术企业11户,省级技术中心企业9户,省级“质量标杆企业”2户。

2018年全市共推进实施30个重点工业项目(其中:续建项目11个,新建项目15个,园区基础设施项目4个),计划总投资539900万元(其中:2018年计划投资169500万元)。全市2018年共完成非电工业固投160000万元,完成年度目标任务的57.97%。

(三)信息化与网络建设工作有序推进。紧紧围绕市委、市政府的重点工作目标,以“宽带大理”、“无线大理”、传输网络升级改造等项目大力推进全市城乡信息基础设施建设。积极推进大理市两化融合工作,结合全市工业企业实际,2018年组织推荐大理市辖区内8家企业申报国家工信部《2018年两化融合管理体系贯标试点企业》。全市重点实施的信息产业项目有4个,总投资59000万元,年度计划投资17900万元,2018年完成投资10900万元。市内共实施15项信息通信基础设施提升工程,计划总投资44700万元,实际完成投资47600万元。

全市通信行业2018年共实现电信业务总量492200万元,同比增长105.84%。

(四)高度重视节能降耗绿色工业发展。严格落实节能降耗目标责任制,深入推进全市单位GDP能耗统计、监测和考核“三体系”建设,积极鼓励扶持低能耗、低排放的优势产业和龙头企业实施节能技术改造,不断提高新能源、清洁能源和再生能源在能源结构中的比重,加快工业企业天然气利用步伐,高度重视工业废弃物、生活废弃物的资源综合利用,大力支持顺丰肥业、三峰能源、兆平建筑垃圾处理等企业快速发展。坚持实施固定资产投资项目节能评估和审查制度。完成云南欧亚乳业有限公司冷却水循环及空压系统节能改造项目和大理华成纸业有限公司日产150吨高强瓦楞原纸生产线节能技改项目节能评估审查。加强清洁生产审核和创建清洁生产合格企业工作,2018年,我市有2户企业通过自愿性清洁生产审核评估,分别为大理美登印务有限公司和大理新天科技有限公司,其中,大理美登印务有限公司通过清洁生产合格企业审核评估。

2018年,大理市规模以上工业企业综合能源消费量预计为704763.8吨标准煤,同期综合能源消费量为678407.3吨标准煤,本期综合能耗比去年增3.89%。2018年州下达我市节能责任目标为单位GDP能耗下降2.2%,全年预计下降率完成2.2%以上,能够确保完成全年目标任务。

(五)优化发展环境促进民营经济发展。贯彻落实国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》和省委、省政府《关于加快非公经济发展的决定》精神,实施“三大”市场主体培育工程,走“专精特新”发展道路,支持引导中小企业提高专业化生产、服务和协作配套的能力,实施精细化生产管理。继续实施微型企业培育工程,从2017年起继续实施3年,对符合扶持条件的企业可按照要求申请贷款贴息支持,对微型企业贷款在现有担保基金的基础上实行贷款贴息、风险补偿和代偿缺失统一担保兑付“四叠加”政策,间接助推企业成长。结合全市工业企业实际,草拟《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》和《关于促进民营经济健康发展的实施意见》,报市委、市政府同意印发实施,着力优化服务企业,落实了2018年对新列入省级成长型中小企业5户企业各奖励10万元。2017年--2018年,大理市贷款贴息扶持88户企。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市工业和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即大理市工业和信息化局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市工业和信息化局2018年末实有人员编制42人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员101人。其中:离休6人,退休95人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市工业和信息化局2018年度收入合计4,590.06万元。其中:财政拨款收入4,590.06万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。本年度收入总计4590.06万元,与上年对比减少5714.07万元,下降55.45%,主要原因为2017年我局涉及政府基金转移支付大理啤酒有限公司征地和拆迁补偿支出的增加5000万元。

二、支出决算情况说明

大理市工业和信息化局2018年度支出合计4,598.89万元。其中:基本支出1,368.51万元,占总支出的29.76%;项目支出3,230.38万元,占总支出的70.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。本年度支出总计4598.91万元,与上年对比减少5230.20万元,下降53.21%,主要原因是2017年我局涉及政府基金转移支付大理啤酒有限公司征地和拆迁补偿支出的增加5000万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,368.51万元。与上年对比增加83.58万元,增长6.50%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21%。工资福利支出1084.41万元;商品和服务支出83.98万元;对个人和家庭的补助支出199.17万元;资本性支出0.96万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,230.38万元。与上年对比减少5313.80万元,下降62.19%,主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,598.19万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少228.81万元,下降4.74%,,主要原因为项目资金支付减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,301.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.32%。行政运行(2010401)支出1277.59万元、一般行政管理事务(2010402)1.73万元、其他发展与改革事务支出(2010499)22.66万元,主要用于在职人员的基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休人员工资、抚恤金、遗属生活补助及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出65.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于(2089901)发放市管干部生活补助费。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出96.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于(2111001)大理市节能中心节能降耗工作。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出2,703.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.78%。主要用于(2150510、2150805、2150899)工业和信息产业支持、中小企业发展专项和其他支持中小企业发展和管理支出。

15.商业服务业等(类)支出404.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于(2160299、2160699)商业流通事务支出及其他商业服务业等支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出26.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于(2220503)大理州猪肉储备支出。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为1.46万元,完成预算的14.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元,完成预算的31.64%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的3.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位执行厉行节约,缩减各项经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.07万元,下降58.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元,下降60.32%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降42.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,控制经费开支,费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占86.59%;公务接待费支出0.19万元,占13.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位各科室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:

国内接待费支出0.19万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次37人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待招商引资、项目调研、项目洽谈产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市工业和信息化局2018年机关运行经费支出84.92万元,比上年73.76万元增长11.16万元,主要原因为各科室更换部分办公设备。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理市工业和信息化局资产总额1,217.05万元,其中,流动资产942.43万元,固定资产274.62万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38.30万元,其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

年初财政对市管干部生活补助的预算资金为:66.24万元,1-12月完成拨付65.83万元。补助对象:经国家、省划分企业类型工作领导组确认的原市属国有大中型企业中,经省、州主管部门或州、市组织部门任命,曾担任企业实职的厂级正职、副职退休领导干部。补助标准:根据原市属国有大中型企业领导干部曾担任的职务、任职年限分别确定。

(二)项目支出绩效自评

市管干部生活补助是市政府为切实帮助原市属国有大中型企业市管退休干部解决生活困难,体现市委、市政府对曾为大理市经济发展作出贡献的退休领导干部的关心,同意对原市属国有大中型企业市管退休干部给予生活困难补助,由大理市工业和信息化局发放的有83人。

(三)项目绩效目标管理

1、项目资金来源为财政局根据年初预算全额拨款。

2、项目资金截止12月底已完成1-12月12个月的生活补助,总计完成拨付65.83万元。

3、项目资金管理情况为财政资金到账后及时拨付。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

项目资金管理情况为财政资金到账后及时拨付,对项目资金使用实行全过程全方位监管,严格按照项目管理的相关规定进行项目管理。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他的重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

经济运行。是指社会生活中的无数个人、家庭、企事业单位、团体和组织,它们之间围绕着经济利益及相关的其他各种利益而形成的相互影响、交互作用的错综复杂的运作和活动过程。

监督索引号53290101730401111

大理市工业和信息化局2018年度部门决算表

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